岗位职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
6、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议;
7、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格:
1、大专以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、三年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、具备审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
7、的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
8、积极主动、敬业上进、责任感强
9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
西藏博烁财税管理咨询有限公司成立于2021年11月23日,注册地位于西藏自治区山南市曲松县曲松镇小康示范村601,法定代表人为索朗多吉。经营范围包括许可项目:代理记账(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:税务服务;财务咨询;资产评估;融资咨询服务;商务代理代办服务;市场主体登记注册代理;政府采购代理服务;采购代理服务;票务代理服务;票据信息咨询服务;招投标代理服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;体育中介代理服务;商标代理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;个人商务服务(以上经营范围以登记机关核定为准)